Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ROBSON JOSE ANDREOLLA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
855 |
Data de lançamento: |
09/02/2022 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO NO CRAS. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/02/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO NO CRAS. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
550,00 |
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09/02/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO NO CRAS. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
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550,00 |
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09/02/2022 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 855/2022, ROBSON JOSE ANDREOLLA ME |
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|
11,00 |
18/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 855/2022
ROBSON JOSE ANDREOLLA ME - 7825 |
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539,00 |
TOTAL |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
09/02/2022 |
11,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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11,00 |
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