Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8610 |
Data de lançamento: |
22/12/2022 |
Tipo de empenho: |
Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA REF DEZ PREF 2022 |
0,00 |
1.396,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/12/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA REF DEZ PREF 2022 |
1.396,67 |
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22/12/2022 |
FOLHA PAGAMENTO REF 12/2022 |
|
1.396,67 |
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22/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC. DA FAZENDA, Centro de Custo: CONTABILIDADE |
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9,54 |
22/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DA FAZENDA, Centro de Custo: CONTABILIDADE |
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195,68 |
27/12/2022 |
Pagamento de Empenho 8610/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.191,45 |
TOTAL |
1.396,67 |
1.396,67 |
1.396,67 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO |
22/12/2022 |
9,54 |
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Lançada |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
22/12/2022 |
195,68 |
|
Lançada |
TOTAL |
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205,22 |
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