Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8739 |
Data de lançamento: |
22/12/2022 |
Tipo de empenho: |
Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a |
Órgão: |
INDUSTRIA |
Unidade: |
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO |
Função: |
Indústria |
Subfunção: |
Promoção Industrial |
Projeto / Atividade: |
PROMOCAO E INCENTIVO INDUSTRIAL |
Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA REF DEZ PREF 2022 |
0,00 |
8.935,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/12/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA REF DEZ PREF 2022 |
8.935,47 |
|
|
22/12/2022 |
FOLHA PAGAMENTO REF 12/2022 |
|
8.935,47 |
|
22/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. IND. E COM., Centro de Custo: SEC. IND. E COM. |
|
|
828,38 |
22/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC. IND. E COM., Centro de Custo: SEC. IND. E COM. |
|
|
1.360,09 |
27/12/2022 |
Pagamento de Empenho 8739/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
6.747,00 |
TOTAL |
8.935,47 |
8.935,47 |
8.935,47 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
22/12/2022 |
828,38 |
|
Lançada |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
22/12/2022 |
1.360,09 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
2.188,47 |
|
|