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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8749 Data de lançamento: 22/12/2022
Tipo de empenho: INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações
Órgão: TURISMO
Unidade: SECRETARIA DE TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA REF DEZ PREF 2022 0,00 1.576,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/12/2022 INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA REF DEZ PREF 2022 1.576,98
22/12/2022 FOLHA PAGAMENTO REF 12/2022 1.576,98
22/12/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL, Setor: TURISMO, Centro de Custo: TURISMO 56,47
17/01/2023 Pagamento de Empenho 8749/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.520,51
TOTAL 1.576,98 1.576,98 1.576,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 22/12/2022 56,47 Lançada
TOTAL   56,47