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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 10:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BANRISUL PAGAMENTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8807 Data de lançamento: 28/12/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: VALE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 27 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES AO MES 12/22. 0,00 11.172,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/12/2022 EMPENHO REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES AO MES 12/22. 11.172,98
28/12/2022 EMPENHO REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES AO MES 12/22. 11.172,98
11/01/2023 Pagamento de Empenho 8807/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 11.172,98
TOTAL 11.172,98 11.172,98 11.172,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.