Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
884 |
Data de lançamento: |
11/02/2022 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
COMBUSTIVEL PLACA: IUZ-7831 MES 01/22 |
644,08 |
644,08 |
1.00 |
COMBUSTIVEL PLACA: QQG-8424 MES 01/22 |
316,97 |
316,97 |
1.00 |
COMBUSTIVEL PLACA: IXX-7215 MES 01/22 |
1.320,39 |
1.320,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/02/2022 |
COMBUSTIVEL PLACA: IUZ-7831 MES 01/22 COMBUSTIVEL PLACA: QQG-8424 MES 01/22 COMBUSTIVEL PLACA: IXX-7215 MES 01/22 |
2.281,44 |
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11/02/2022 |
COMBUSTIVEL PLACA: IUZ-7831 MES 01/22
COMBUSTIVEL PLACA: QQG-8424 MES 01/22
COMBUSTIVEL PLACA: IXX-7215 MES 01/22
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2.281,44 |
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18/02/2022 |
Pagamento de Empenho 884/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.281,44 |
TOTAL |
2.281,44 |
2.281,44 |
2.281,44 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.