| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FINKLER COM DE PROD E EQUIP PARA TRATAM DE AGUAS L |
| Número do empenho: | 944 | Data de lançamento: | 15/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO DO EMEF MARIO QUINTANA. SEC DA EDUCAÇÃO. | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2022 | EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO DO EMEF MARIO QUINTANA. SEC DA EDUCAÇÃO. | 600,00 | ||
| 28/04/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO DO EMEF MARIO QUINTANA. SEC DA EDUCAÇÃO. | 600,00 | ||
| 06/05/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 944/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||