Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: SELMA MARIA ROSO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
965 |
Data de lançamento: |
16/02/2022 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR URBANO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA IZP-4E54. SEC DE OBRAS. |
0,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/02/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA IZP-4E54. SEC DE OBRAS. |
15,00 |
|
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16/02/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA IZP-4E54. SEC DE OBRAS. |
|
15,00 |
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16/02/2022 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 965/2022, SELMA MARIA ROSO |
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0,30 |
22/02/2022 |
Pagamento de Empenho 965/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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14,70 |
TOTAL |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
16/02/2022 |
0,30 |
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Lançada |
TOTAL |
|
0,30 |
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