Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL FEV 2023 |
103.904,64 |
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| 22/02/2023 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023 |
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103.904,64 |
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| 22/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. RESCISÃO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F ANOS FINAIS |
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36,61 |
| 22/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F ANOS FINAIS |
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141,33 |
| 22/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAD, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F ANOS FINAIS |
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155,91 |
| 22/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F ANOS FINAIS |
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247,68 |
| 22/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL - SIND. PLANALTO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F ANOS FINAIS |
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345,59 |
| 22/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO COMPASSO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F ANOS FINAIS |
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352,00 |
| 22/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F ANOS FINAIS |
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435,12 |
| 22/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICOOB, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F ANOS FINAIS |
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1.249,70 |
| 22/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F ANOS FINAIS |
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13.434,29 |
| 22/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F ANOS FINAIS |
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13.908,52 |
| 22/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F ANOS FINAIS |
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18.937,06 |
| 28/02/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1126/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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24.747,34 |
| 28/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1126/2023 - REF. FEVEREIRO/2023
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO - 3120 |
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29.913,49 |
| TOTAL |
103.904,64 |
103.904,64 |
103.904,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |