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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1134 Data de lançamento: 22/02/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: RECURSOS FUNDEB - FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL FEV 2023 446,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2023 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL FEV 2023 446,84
22/02/2023 EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023 446,84
28/02/2023 Pagamento de Empenho 1134/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 446,84
TOTAL 446,84 446,84 446,84
SALDO A PAGAR 0,00