Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL FEV 2023 |
46.816,75 |
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| 22/02/2023 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023 |
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46.816,75 |
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| 22/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. RESCISÃO, Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SEC. DE OBRAS |
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156,74 |
| 22/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONF. AUTORIZ. DE IPTU, Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SEC. DE OBRAS |
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202,03 |
| 22/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL - SIND. PLANALTO, Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SEC. DE OBRAS |
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286,39 |
| 22/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SEC. DE OBRAS |
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290,03 |
| 22/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO COMPASSO, Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SEC. DE OBRAS |
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385,00 |
| 22/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SEC. DE OBRAS |
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467,97 |
| 22/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS FALTAS, Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SEC. DE OBRAS |
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578,46 |
| 22/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SEC. DE OBRAS |
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733,87 |
| 22/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BRADESCO, Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SEC. DE OBRAS |
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845,70 |
| 22/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SEC. DE OBRAS |
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2.384,51 |
| 22/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SEC. DE OBRAS |
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8.601,87 |
| 22/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SEC. DE OBRAS |
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9.862,04 |
| 28/02/2023 |
Pagamento de Empenho 1141/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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22.022,14 |
| TOTAL |
46.816,75 |
46.816,75 |
46.816,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |