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Última atualização realizada em 27/05/2025 às 05:27.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: BANRISUL PAGAMENTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1254 Data de lançamento: 28/02/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: VALE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 27 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Contratação de Serviços de Administração de Cartão Magnético de Alimentação. MES 02/2023 0,00 2.249,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2023 Contratação de Serviços de Administração de Cartão Magnético de Alimentação. MES 02/2023 2.249,28
28/02/2023 Contratação de Serviços de Administração de Cartão Magnético de Alimentação. MES 02/2023 2.249,28
28/02/2023 Pagamento de Empenho 1254/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.249,28
TOTAL 2.249,28 2.249,28 2.249,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.