Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: GABRIELA GAIKI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1436 |
Data de lançamento: |
01/03/2023 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
CANIL MUNICIPAL |
Fonte de Recurso: |
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
21 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
26.00 |
Esterilização de Felino Macho, sem pós operatório. |
160,00 |
4.160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/03/2023 |
Esterilização de Felino Macho, sem pós operatório. |
4.160,00 |
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01/03/2023 |
Esterilização de Felino Macho, sem pós operatório.
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4.160,00 |
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01/03/2023 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 1436/2023, GABRIELA GAIKI ME |
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83,20 |
10/03/2023 |
Pagamento de Empenho 1436/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.076,80 |
TOTAL |
4.160,00 |
4.160,00 |
4.160,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
01/03/2023 |
83,20 |
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Lançada |
TOTAL |
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83,20 |
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