| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JCBASSO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 1455 | Data de lançamento: | 01/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 23 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | CIMENTO SACO DE 50 KG. | 33,40 | 1.002,00 |
| 65.00 | AREIA MÉDIA. | 98,00 | 6.370,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | CIMENTO SACO DE 50 KG. AREIA MÉDIA. | 7.372,00 | ||
| 01/03/2023 | CIMENTO SACO DE 50 KG. AREIA MÉDIA. | 7.372,00 | ||
| 10/03/2023 | Pagamento de Empenho 1455/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.372,00 | ||
| TOTAL | 7.372,00 | 7.372,00 | 7.372,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||