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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2209 Data de lançamento: 29/03/2023
Tipo de empenho: Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO ESTADUAL
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2023 6.874,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2023 FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2023 6.874,19
29/03/2023 FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2023 6.874,19
31/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2209/2023 FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO - 3120 6.874,19
TOTAL 6.874,19 6.874,19 6.874,19
SALDO A PAGAR 0,00