Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: SAFRA DIESEL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2297 |
Data de lançamento: |
31/03/2023 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR URBANO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
9 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20000.00 |
DIESEL COMUM. |
5,93 |
118.686,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/03/2023 |
DIESEL COMUM. |
118.686,00 |
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06/04/2023 |
DIESEL COMUM.
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11.868,00 |
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13/04/2023 |
DIESEL COMUM.
|
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11.868,00 |
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17/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2297/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.868,00 |
18/04/2023 |
DIESEL COMUM.
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5.934,00 |
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24/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
DIESEL COMUM.
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11.868,00 |
25/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2297/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.934,00 |
26/04/2023 |
DIESEL COMUM.
|
|
11.868,00 |
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04/05/2023 |
DIESEL COMUM.
|
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11.868,00 |
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04/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
DIESEL COMUM. |
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11.868,00 |
11/05/2023 |
DIESEL COMUM.
|
|
11.868,00 |
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16/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
DIESEL COMUM. |
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11.868,00 |
18/05/2023 |
DIESEL COMUM.
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|
17.802,00 |
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18/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
DIESEL COMUM. |
|
|
11.868,00 |
25/05/2023 |
DIESEL COMUM.
|
|
17.802,00 |
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29/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2297/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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17.802,00 |
30/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
DIESEL COMUM.. |
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17.802,00 |
06/06/2023 |
ESTORNO DEVIDO A NOVO VALOR DE REAJUSTE CONTRATUAL. |
-17.808,00 |
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TOTAL |
100.878,00 |
100.878,00 |
100.878,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.