Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: BONGIORNO INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIREL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2577 |
Data de lançamento: |
13/04/2023 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
23 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
60.00 |
TUBO DE CONCRETO DE 1M X 60 CM DE DIÂMETRO - SIMPLES. |
141,50 |
8.490,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/04/2023 |
TUBO DE CONCRETO DE 1M X 60 CM DE DIÂMETRO - SIMPLES. |
8.490,00 |
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13/04/2023 |
TUBO DE CONCRETO DE 1M X 60 CM DE DIÂMETRO - SIMPLES.
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8.490,00 |
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27/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2577/2023
BONGIORNO INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI - 13304 |
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8.490,00 |
TOTAL |
8.490,00 |
8.490,00 |
8.490,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.