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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: OSIEL DA VEIGA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2779 Data de lançamento: 25/04/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA LOCAIS,POSTO DE SAUDE SANTA CRUZ, SEC MUNICIPAL DE SAUDE, ACADEMIA DA SAUDE E ESTACIONAMENTO, UNIDADE DE SAUDE BAIRRO SÃO MIGUEL. 0,00 1.156,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2023 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA LOCAIS,POSTO DE SAUDE SANTA CRUZ, SEC MUNICIPAL DE SAUDE, ACADEMIA DA SAUDE E ESTACIONAMENTO, UNIDADE DE SAUDE BAIRRO SÃO MIGUEL. 1.156,99
25/04/2023 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA LOCAIS,POSTO DE SAUDE SANTA CRUZ, SEC MUNICIPAL DE SAUDE, ACADEMIA DA SAUDE E ESTACIONAMENTO, UNIDADE DE SAUDE BAIRRO SÃO MIGUEL. 1.156,99
25/04/2023 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 2779/2023, OSIEL DA VEIGA ME 23,14
26/04/2023 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA LOCAIS,POSTO DE SAUDE SANTA CRUZ, SEC MUNICIPAL DE SAUDE, ACADEMIA DA SAUDE E ESTACIONAMENTO, UNIDADE DE SAUDE BAIRRO SÃO MIGUEL. 1.156,99
26/04/2023 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2779/2023, 8038 - OSIEL DA VEIGA ME 57,85
26/04/2023 Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 2779/2023 -23,14
26/04/2023 ESTORNO DEVIDO A RETENÇÃO INCORRETA. -1.133,85
26/04/2023 ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 2779/2023 NESTA DATA. -23,14
04/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2779/2023 OSIEL DA VEIGA ME - 8038 1.099,14
TOTAL 1.156,99 1.156,99 1.156,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 25/04/2023 23,14
ISS 26/04/2023 57,85 Lançada
TOTAL   80,99