Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHAabril2023 |
40.941,38 |
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| 26/04/2023 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMPETENCIA 04/2023. |
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40.941,38 |
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| 26/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL - SIND. PLANALTO, Setor: SEC. ASSIST. SOCIAL, Centro de Custo: SEC. ASSIST. SOCIAL |
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6,46 |
| 26/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS FALTAS, Setor: SEC. ASSIST. SOCIAL, Centro de Custo: SEC. ASSIST. SOCIAL |
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33,77 |
| 26/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. RESCISÃO, Setor: SEC. ASSIST. SOCIAL, Centro de Custo: SEC. ASSIST. SOCIAL |
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97,29 |
| 26/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC. ASSIST. SOCIAL, Centro de Custo: SEC. ASSIST. SOCIAL |
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167,69 |
| 26/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO JUDICIAL, Setor: SEC. ASSIST. SOCIAL, Centro de Custo: SEC. ASSIST. SOCIAL |
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209,83 |
| 26/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONF. AUTORIZ. DE IPTU, Setor: SEC. ASSIST. SOCIAL, Centro de Custo: SEC. ASSIST. SOCIAL |
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381,26 |
| 26/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANC.BANCO BRASIL, Setor: SEC. ASSIST. SOCIAL, Centro de Custo: SEC. ASSIST. SOCIAL |
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389,13 |
| 26/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICOOB, Setor: SEC. ASSIST. SOCIAL, Centro de Custo: SEC. ASSIST. SOCIAL |
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948,26 |
| 26/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC. ASSIST. SOCIAL, Centro de Custo: SEC. ASSIST. SOCIAL |
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1.606,98 |
| 26/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SEC. ASSIST. SOCIAL, Centro de Custo: SEC. ASSIST. SOCIAL |
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2.061,33 |
| 26/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. ASSIST. SOCIAL, Centro de Custo: SEC. ASSIST. SOCIAL |
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4.778,42 |
| 28/04/2023 |
Pagamento de Empenho 2920/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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30.260,96 |
| TOTAL |
40.941,38 |
40.941,38 |
40.941,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |