Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: LUCIANE MARIA MORAIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3259 |
Data de lançamento: |
09/05/2023 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
38 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
CONSERTO DE PNEU PARA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRÍCOLA E PNEU TRASEIRO DE RETROESCAVADEIRA (deslocamento incluido). |
100,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/05/2023 |
CONSERTO DE PNEU PARA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRÍCOLA E PNEU TRASEIRO DE RETROESCAVADEIRA (deslocamento incluido). |
500,00 |
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09/05/2023 |
CONSERTO DE PNEU PARA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRÍCOLA E PNEU TRASEIRO DE RETROESCAVADEIRA (deslocamento incluido).
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500,00 |
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09/05/2023 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 3259/2023, LUCIANE MARIA MORAIS |
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10,05 |
18/05/2023 |
Pagamento de Empenho 3259/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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489,95 |
TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
09/05/2023 |
10,05 |
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Lançada |
TOTAL |
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10,05 |
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