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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 01:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LUCIANE MARIA MORAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3561 Data de lançamento: 23/05/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 38 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CONSERTO DE PNEU PARA VEÍCULO VAN E MICRO ÔNIBUS (deslocamento incluido). 25,00 50,00
2.00 MONTAGEM DE PNEU PARA VEÍCULO VAN E MICRO-ÔNIBUS (deslocamento incluido). 20,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2023 CONSERTO DE PNEU PARA VEÍCULO VAN E MICRO ÔNIBUS (deslocamento incluido). MONTAGEM DE PNEU PARA VEÍCULO VAN E MICRO-ÔNIBUS (deslocamento incluido). 90,00
23/05/2023 CONSERTO DE PNEU PARA VEÍCULO VAN E MICRO ÔNIBUS (deslocamento incluido). MONTAGEM DE PNEU PARA VEÍCULO VAN E MICRO-ÔNIBUS (deslocamento incluido). 90,00
23/05/2023 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 3561/2023, LUCIANE MARIA MORAIS 1,81
29/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3561/2023 LUCIANE MARIA MORAIS - 14208 88,19
TOTAL 90,00 90,00 90,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 23/05/2023 1,81 Lançada
TOTAL   1,81