Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: MERCADO PLANALTO EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3573 |
Data de lançamento: |
23/05/2023 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
RESTAURANTE POPULAR |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
RESTAURANTE POPULAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
gas e outros materiais engarrafados |
Fonte de Recurso: |
899 - Outros Recursos Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
3 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Gás de cozinha P45. |
445,00 |
445,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/05/2023 |
Gás de cozinha P45. |
445,00 |
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23/05/2023 |
Gás de cozinha P45.
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445,00 |
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30/05/2023 |
Pagamento de Empenho 3573/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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445,00 |
TOTAL |
445,00 |
445,00 |
445,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.