Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: BONGIORNO INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIREL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4056 |
Data de lançamento: |
06/06/2023 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR URBANO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
23 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
35.00 |
TUBO DE CONCRETO DE 1M X 80 CM DE DIÂMETRO - ARMADO. |
356,50 |
12.477,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/06/2023 |
TUBO DE CONCRETO DE 1M X 80 CM DE DIÂMETRO - ARMADO. |
12.477,50 |
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06/06/2023 |
TUBO DE CONCRETO DE 1M X 80 CM DE DIÂMETRO - ARMADO.
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12.477,50 |
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19/06/2023 |
Pagamento de Empenho 4056/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.477,50 |
TOTAL |
12.477,50 |
12.477,50 |
12.477,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.