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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4098 Data de lançamento: 06/06/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA RESCISÃO JUNHO 2023 14.585,81

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2023 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA RESCISÃO JUNHO 2023 14.585,81
06/06/2023 EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO E FOLHA COMPLEMENTAR DOS MOTORISTAS DA SAÚDE. COMP 06/2023 14.585,81
06/06/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL 30% NA RESCISÃO F. VEN, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: SEC. DA SAUDE 2.600,09
12/06/2023 Pagamento de Empenho 4098/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 11.985,72
TOTAL 14.585,81 14.585,81 14.585,81
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 06/06/2023 2.600,09 Lançada
TOTAL   2.600,09