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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: OSIEL DA VEIGA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4457 Data de lançamento: 26/06/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SEC - OUTROS RECURSOS
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: QSE FEDERAL - ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA LOCAIS: EMEI MONTEIRO LOBATO -R$ 256,36; EMEI DESPERTAR- R$ 209,75; EMEI IRMÃ MARINES -R$ 209,75; EMEI SÃO MIGUEL -R$ 209,75. MONITORAMENTO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. 0,00 1.771,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2023 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA LOCAIS: EMEI MONTEIRO LOBATO -R$ 256,36; EMEI DESPERTAR- R$ 209,75; EMEI IRMÃ MARINES -R$ 209,75; EMEI SÃO MIGUEL -R$ 209,75. MONITORAMENTO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. 1.771,22
26/06/2023 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA LOCAIS: EMEI MONTEIRO LOBATO -R$ 256,36; EMEI DESPERTAR- R$ 209,75; EMEI IRMÃ MARINES -R$ 209,75; EMEI SÃO MIGUEL -R$ 209,75. MONITORAMENTO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. 1.771,22
26/06/2023 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA LOCAIS: EMEI MONTEIRO LOBATO -R$ 256,36; EMEI DESPERTAR- R$ 209,75; EMEI IRMÃ MARINES -R$ 209,75; EMEI SÃO MIGUEL -R$ 209,75. MONITORAMENTO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. 1.771,22
26/06/2023 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4457/2023, 8038 - OSIEL DA VEIGA ME 35,42
26/06/2023 ESTORNO DEVIDO NÃO TER SIDO FEITA A RETENÇÃO DE ISS. -1.771,22
04/07/2023 Pagamento de Empenho 4457/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.735,80
TOTAL 1.771,22 1.771,22 1.771,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 26/06/2023 35,42 Lançada
TOTAL   35,42