Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA FOLHA NORMAL JUNHO 2023 |
22.709,07 |
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| 28/06/2023 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMP 06/2023. |
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22.709,07 |
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| 28/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL - SIND. PLANALTO, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: SECRETARIA GERAL |
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27,25 |
| 28/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: SECRETARIA GERAL |
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41,83 |
| 28/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONF. AUTORIZ. DE IPTU, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: SECRETARIA GERAL |
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196,30 |
| 28/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS FALTAS, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: SECRETARIA GERAL |
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368,29 |
| 28/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: SECRETARIA GERAL |
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424,91 |
| 28/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: SECRETARIA GERAL |
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510,48 |
| 28/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICOOB, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: SECRETARIA GERAL |
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654,78 |
| 28/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: SECRETARIA GERAL |
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981,27 |
| 28/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: SECRETARIA GERAL |
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1.379,14 |
| 28/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: SECRETARIA GERAL |
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2.103,67 |
| 28/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: SECRETARIA GERAL |
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3.223,13 |
| 28/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: SECRETARIA GERAL |
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3.719,08 |
| 30/06/2023 |
Pagamento de Empenho 4509/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.078,94 |
| TOTAL |
22.709,07 |
22.709,07 |
22.709,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |