| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 4598 | Data de lançamento: | 28/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA FOLHA NORMAL JUNHO 2023 | 180,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA FOLHA NORMAL JUNHO 2023 | 180,18 | ||
| 28/06/2023 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMP 06/2023. | 180,18 | ||
| 30/06/2023 | Pagamento de Empenho 4598/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 180,18 | ||
| TOTAL | 180,18 | 180,18 | 180,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||