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Última atualização realizada em 10/05/2025 às 05:27.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4864 Data de lançamento: 06/07/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: FRETES E TRANSPORTES GERAIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 7 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
58.00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÀGUA POTÁVEL COM CAMINHÃO TANQUE PIPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE (9.000 MIL) LITROS PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE PLANALTO/RS. NA QUAL ATENDERA: SÃO LUIZ, SANGA DA BORJA, 21 DE ABRIL, GRUTA, CARAVAGIO, DIVINO, BOTA FOGO, PEDREIRA, PINHALZINHO, BARRA BONITA, DECESARO, SANGA DO MEIO E AREA INDÍGINA. 255,00 14.790,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/07/2023 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÀGUA POTÁVEL COM CAMINHÃO TANQUE PIPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE (9.000 MIL) LITROS PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE PLANALTO/RS. NA QUAL ATENDERA: SÃO LUIZ, SANGA DA BORJA, 21 DE ABRIL, GRUTA, CARAVAGIO, DIVINO, BOTA FOGO, PEDREIRA, PINHALZINHO, BARRA BONITA, DECESARO, SANGA DO MEIO E AREA INDÍGINA. DESPESAS COM CONDUTOR A CARGO DO CONTRATADO; DESPESAS MECÂNICAS E ABASTECIMENTO À CARGO DO CONTRATADO. 14.790,00
06/07/2023 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÀGUA POTÁVEL COM CAMINHÃO TANQUE PIPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE (9.000 MIL) LITROS PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE PLANALTO/RS. NA QUAL ATENDERA: SÃO LUIZ, SANGA DA BORJA, 21 DE ABRIL, GRUTA, CARAVAGIO, DIVINO, BOTA FOGO, PEDREIRA, PINHALZINHO, BARRA BONITA, DECESARO, SANGA DO MEIO E AREA INDÍGINA. DESPESAS COM CONDUTOR A CARGO DO CONTRATADO; DESPESAS MECÂNICAS E ABASTECIMENTO À CARGO DO CONTRATADO. 14.790,00
06/07/2023 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 4864/2023, MARCOS ANDRE GOTARDO ME 643,37
12/07/2023 Pagamento de Empenho 4864/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 14.146,63
TOTAL 14.790,00 14.790,00 14.790,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 06/07/2023 643,37 Lançada
TOTAL   643,37