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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5197 Data de lançamento: 25/07/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Empenho referente a folha de pagamento de férias dos servidores FOLHA NORMAL PM JULHO 2023 2.627,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/07/2023 Empenho referente a folha de pagamento de férias dos servidores FOLHA NORMAL PM JULHO 2023 2.627,76
25/07/2023 Empenho referente a folha de pagamento dos servidores mes de Julho de 2023. 2.627,76
28/07/2023 Pagamento de Empenho 5197/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.627,76
TOTAL 2.627,76 2.627,76 2.627,76
SALDO A PAGAR 0,00