Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL PM JULHO 2023 |
85.910,24 |
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| 25/07/2023 |
Empenho referente a folha de pagamento dos servidores mes de Julho de 2023. |
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85.910,24 |
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| 25/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS FALTAS, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F. ANOS INICIAS |
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0,40 |
| 25/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL - SIND. PLANALTO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F. ANOS INICIAS |
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68,58 |
| 25/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. RESCISÃO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F. ANOS INICIAS |
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80,43 |
| 25/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F. ANOS INICIAS |
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82,56 |
| 25/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO COMPASSO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F. ANOS INICIAS |
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138,00 |
| 25/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONF. AUTORIZ. DE IPTU, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F. ANOS INICIAS |
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273,03 |
| 25/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F. ANOS INICIAS |
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1.342,00 |
| 25/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F. ANOS INICIAS |
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3.509,63 |
| 25/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F. ANOS INICIAS |
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3.955,94 |
| 25/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F. ANOS INICIAS |
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10.450,50 |
| 28/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5239/2023 - REF. JULHO/2023
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO - 3120 |
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20.343,36 |
| 28/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5239/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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45.665,81 |
| TOTAL |
85.910,24 |
85.910,24 |
85.910,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |