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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: NA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5468 Data de lançamento: 02/08/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: DESPESAS COM ODONTOGOLIA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contratação de serviços para confecções de Próteses Dentárias. 30 PROTESES NO VALOR DE R$ 447,95 CADA. COMPETENCIA 07/2023 -SEC. DA SAÚDE. 13.438,50 13.438,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2023 Contratação de serviços para confecções de Próteses Dentárias. 30 PROTESES NO VALOR DE R$ 447,95 CADA. COMPETENCIA 07/2023 -SEC. DA SAÚDE. 13.438,50
02/08/2023 Contratação de serviços para confecções de Próteses Dentárias. 30 PROTESES NO VALOR DE R$ 447,95 CADA. COMPETENCIA 07/2023 -SEC. DA SAÚDE. 13.438,50
02/08/2023 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 5468/2023, NA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME 268,77
08/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5468/2023 NA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME - 13546 13.169,73
TOTAL 13.438,50 13.438,50 13.438,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 02/08/2023 268,77 Lançada
TOTAL   268,77