Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5532 |
Data de lançamento: |
04/08/2023 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
38 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
CONSERTO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE ARO 13 A 15 (deslocamento incluido). |
11,90 |
35,70 |
5.00 |
MONTAGEM DE PNEU PARA VEICULO DE ARO 13 A 15 (deslocamento incluido). |
9,95 |
49,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/08/2023 |
CONSERTO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE ARO 13 A 15 (deslocamento incluido). MONTAGEM DE PNEU PARA VEICULO DE ARO 13 A 15 (deslocamento incluido). |
85,45 |
|
|
04/08/2023 |
CONSERTO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE ARO 13 A 15 (deslocamento incluido).
MONTAGEM DE PNEU PARA VEICULO DE ARO 13 A 15 (deslocamento incluido).
|
|
85,45 |
|
04/08/2023 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 5532/2023, MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA |
|
|
1,71 |
09/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5532/2023
MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA - 14246 |
|
|
83,74 |
TOTAL |
85,45 |
85,45 |
85,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
04/08/2023 |
1,71 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
1,71 |
|
|