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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 16:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 555 Data de lançamento: 27/01/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: INDUSTRIA
Unidade: SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO
Função: Indústria
Subfunção: Promoção Industrial
Projeto / Atividade: PROMOCAO E INCENTIVO INDUSTRIAL
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHAJANEIRO NORMAL2023 4.771,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/01/2023 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHAJANEIRO NORMAL2023 4.771,18
27/01/2023 Empenho referente a folha de pagamento mes de Janeiro de 2023. 4.771,18
30/01/2023 Pagamento de Empenho 555/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.771,18
TOTAL 4.771,18 4.771,18 4.771,18
SALDO A PAGAR 0,00