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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 11:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LEANDRO ALBERTO KERBER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5797 Data de lançamento: 21/08/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL
Conta de Despesa: 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa: MATERIAIS PERMANENTES
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 MICROFONE PROFISSIONAL SEM FIO PROFISSIONAL U 585 CARREGADOR E 4 PILHAS. - MICROFONE PROFISSIONAL SEM FIO PROFISSIONAL U 585 CARREGADOR E 4 PILHAS. 600,00 2.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2023 MICROFONE PROFISSIONAL SEM FIO PROFISSIONAL U 585 CARREGADOR E 4 PILHAS. - MICROFONE PROFISSIONAL SEM FIO PROFISSIONAL U 585 CARREGADOR E 4 PILHAS. 2.400,00
11/09/2023 MICROFONE PROFISSIONAL SEM FIO PROFISSIONAL U 585 CARREGADOR E 4 PILHAS. - MICROFONE PROFISSIONAL SEM FIO PROFISSIONAL U 585 CARREGADOR E 4 PILHAS. 2.400,00
15/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5797/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.400,00
TOTAL 2.400,00 2.400,00 2.400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.