Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: ANA CAROLINE PHILIPPSEN CRUZ 09914014925 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5800 |
Data de lançamento: |
21/08/2023 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
Conta de Despesa: |
4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
MAQ. E EQUIP. PERMANENTES |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
4 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
TELEVISÃO DE NO MÍNIMO 50 POLEGADAS. |
1.979,99 |
3.959,98 |
1.00 |
TV SMART DE NO MÍNIMO 50", 4K, COM CONTROLE REMOTO. |
1.949,99 |
1.949,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/08/2023 |
TELEVISÃO DE NO MÍNIMO 50 POLEGADAS. TV SMART DE NO MÍNIMO 50", 4K, COM CONTROLE REMOTO. |
5.909,97 |
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14/09/2023 |
TELEVISÃO DE NO MÍNIMO 50 POLEGADAS.
TV SMART DE NO MÍNIMO 50", 4K, COM CONTROLE REMOTO.
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5.909,97 |
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18/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: DANFE Nº 007.574.688 |
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5.909,97 |
TOTAL |
5.909,97 |
5.909,97 |
5.909,97 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.