Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: JCBASSO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5872 |
Data de lançamento: |
25/08/2023 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
HABITACAO MINAS E ENERGIA |
Unidade: |
SEC.DA HABITACAO MINAS E ENERGIA |
Função: |
Habitação |
Subfunção: |
Habitação Urbana |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA CASAS POPULARES - SECRETARIA DE HABITAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
11 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
AREIA MÉDIA. - AREIA MÉDIA. |
151,90 |
607,60 |
10.00 |
CIMENTO 50 KG - CIMENTO 50 KG |
39,95 |
399,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/08/2023 |
AREIA MÉDIA. - AREIA MÉDIA. CIMENTO 50 KG - CIMENTO 50 KG |
1.007,10 |
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25/08/2023 |
AREIA MÉDIA. - AREIA MÉDIA.
CIMENTO 50 KG - CIMENTO 50 KG
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1.007,10 |
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04/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5872/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.007,10 |
TOTAL |
1.007,10 |
1.007,10 |
1.007,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.