Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA AGOSTO 2023 |
93.795,47 |
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| 28/08/2023 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMP 08/2023. |
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93.795,47 |
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| 28/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL - SIND. PLANALTO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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80,69 |
| 28/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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137,60 |
| 28/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FALTAS NÃO JUSTIFICADAS, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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147,86 |
| 28/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONF. AUTORIZ. DE IPTU, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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193,35 |
| 28/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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358,77 |
| 28/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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6.891,65 |
| 28/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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8.165,60 |
| 28/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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12.448,24 |
| 30/08/2023 |
Pagamento de Empenho 5932/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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65.371,71 |
| TOTAL |
93.795,47 |
93.795,47 |
93.795,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |