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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6148 Data de lançamento: 30/08/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 38 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CONSERTO DE PNEU PARA VEÍCULO ÔNIBUS GRANDE E CAMINHÃO (deslocamento incluido). - CONSERTO DE PNEU PARA VEÍCULO ÔNIBUS GRANDE E CAMINHÃO (deslocamento incluido). 24,90 49,80
7.00 MONTAGEM DE PNEU PARA ÔNIBUS E CAMINHÃO (deslocamento incluido). - MONTAGEM DE PNEU PARA ÔNIBUS E CAMINHÃO (deslocamento incluido). 23,00 161,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2023 CONSERTO DE PNEU PARA VEÍCULO ÔNIBUS GRANDE E CAMINHÃO (deslocamento incluido). - CONSERTO DE PNEU PARA VEÍCULO ÔNIBUS GRANDE E CAMINHÃO (deslocamento incluido). MONTAGEM DE PNEU PARA ÔNIBUS E CAMINHÃO (deslocamento incluido). - MONTAGEM DE PNEU PARA ÔNIBUS E CAMINHÃO (deslocamento incluido). 210,80
31/08/2023 CONSERTO DE PNEU PARA VEÍCULO ÔNIBUS GRANDE E CAMINHÃO (deslocamento incluido). - CONSERTO DE PNEU PARA VEÍCULO ÔNIBUS GRANDE E CAMINHÃO (deslocamento incluido). MONTAGEM DE PNEU PARA ÔNIBUS E CAMINHÃO (deslocamento incluido). - MONTAGEM DE PNEU PARA ÔNIBUS E CAMINHÃO (deslocamento incluido). 210,80
31/08/2023 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6148/2023, 14246 - MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA 4,22
05/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6148/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 206,58
TOTAL 210,80 210,80 210,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 31/08/2023 4,22 Lançada
TOTAL   4,22