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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6283 Data de lançamento: 05/09/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 38 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 CONSERTO DE PNEU PARA VEÍCULO ÔNIBUS GRANDE E CAMINHÃO (deslocamento incluido). - CONSERTO DE PNEU PARA VEÍCULO ÔNIBUS GRANDE E CAMINHÃO (deslocamento incluido). 24,90 124,50
1.00 MONTAGEM DE PNEU PARA ÔNIBUS E CAMINHÃO (deslocamento incluido). - MONTAGEM DE PNEU PARA ÔNIBUS E CAMINHÃO (deslocamento incluido). 23,00 23,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2023 CONSERTO DE PNEU PARA VEÍCULO ÔNIBUS GRANDE E CAMINHÃO (deslocamento incluido). - CONSERTO DE PNEU PARA VEÍCULO ÔNIBUS GRANDE E CAMINHÃO (deslocamento incluido). MONTAGEM DE PNEU PARA ÔNIBUS E CAMINHÃO (deslocamento incluido). - MONTAGEM DE PNEU PARA ÔNIBUS E CAMINHÃO (deslocamento incluido). 147,50
26/12/2023 CONSERTO DE PNEU PARA VEÍCULO ÔNIBUS GRANDE E CAMINHÃO (deslocamento incluido). - CONSERTO DE PNEU PARA VEÍCULO ÔNIBUS GRANDE E CAMINHÃO (deslocamento incluido). MONTAGEM DE PNEU PARA ÔNIBUS E CAMINHÃO (deslocamento incluido). - MONTAGEM DE PNEU PARA ÔNIBUS E CAMINHÃO (deslocamento incluido). 147,50
26/12/2023 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6283/2023, 14246 - MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA 2,95
28/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6283/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 144,55
TOTAL 147,50 147,50 147,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 26/12/2023 2,95 Lançada
TOTAL   2,95