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Última atualização realizada em 07/06/2025.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: BANRISUL PAGAMENTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 635 Data de lançamento: 30/01/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: VALE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 27 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES AO MES 01/2023. 0,00 7.079,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2023 EMPENHO REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES AO MES 01/2023. 7.079,52
30/01/2023 EMPENHO REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES AO MES 01/2023. 7.079,52
31/01/2023 Pagamento de Empenho 635/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.079,52
TOTAL 7.079,52 7.079,52 7.079,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.