Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: JCBASSO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6584 |
Data de lançamento: |
21/09/2023 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR URBANO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
11 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
30.00 |
AREIA MÉDIA. - AREIA MÉDIA. |
151,90 |
4.557,00 |
40.00 |
CIMENTO 50 KG - CIMENTO 50 KG |
39,95 |
1.598,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/09/2023 |
AREIA MÉDIA. - AREIA MÉDIA. CIMENTO 50 KG - CIMENTO 50 KG |
6.155,00 |
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21/09/2023 |
AREIA MÉDIA. - AREIA MÉDIA.
CIMENTO 50 KG - CIMENTO 50 KG
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6.155,00 |
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29/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: DANFE Nº 662
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6.155,00 |
TOTAL |
6.155,00 |
6.155,00 |
6.155,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.