Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA - FILIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6655 |
Data de lançamento: |
25/09/2023 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR URBANO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
11 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
184.50 |
PEDRISCO DE PEDRA FERRO - PEDRISCO DE PEDRA FERRO |
98,90 |
18.247,05 |
13.40 |
PÓ DE PEDRA. - PÓ DE PEDRA. |
117,90 |
1.579,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/09/2023 |
PEDRISCO DE PEDRA FERRO - PEDRISCO DE PEDRA FERRO PÓ DE PEDRA. - PÓ DE PEDRA. |
19.826,91 |
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28/09/2023 |
PEDRISCO DE PEDRA FERRO - PEDRISCO DE PEDRA FERRO
PÓ DE PEDRA. - PÓ DE PEDRA.
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19.826,91 |
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04/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: danfe nº 4259
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19.826,91 |
TOTAL |
19.826,91 |
19.826,91 |
19.826,91 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.