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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6836 Data de lançamento: 27/09/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA SETEMBRO PM 2023 4.273,81

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/09/2023 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA SETEMBRO PM 2023 4.273,81
27/09/2023 Empenho referente a folha de pagamento dos servidores comp 09/2023. 4.273,81
29/09/2023 Pagamento de Empenho 6836/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.273,81
TOTAL 4.273,81 4.273,81 4.273,81
SALDO A PAGAR 0,00