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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6890 Data de lançamento: 27/09/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: INDUSTRIA
Unidade: SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO
Função: Indústria
Subfunção: Promoção Industrial
Projeto / Atividade: PROMOCAO E INCENTIVO INDUSTRIAL
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA SETEMBRO PM 2023 2.385,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/09/2023 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA SETEMBRO PM 2023 2.385,59
27/09/2023 Empenho referente a folha de pagamento dos servidores comp 09/2023. 2.385,59
29/09/2023 Pagamento de Empenho 6890/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.385,59
TOTAL 2.385,59 2.385,59 2.385,59
SALDO A PAGAR 0,00