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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6952 Data de lançamento: 28/09/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 38 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 MONTAGEM DE PNEU PARA VEICULO DE ARO 13 A 15 (deslocamento incluido). - MONTAGEM DE PNEU PARA VEICULO DE ARO 13 A 15 (deslocamento incluido). 9,95 29,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/09/2023 MONTAGEM DE PNEU PARA VEICULO DE ARO 13 A 15 (deslocamento incluido). - MONTAGEM DE PNEU PARA VEICULO DE ARO 13 A 15 (deslocamento incluido). 29,85
04/10/2023 MONTAGEM DE PNEU PARA VEICULO DE ARO 13 A 15 (deslocamento incluido). - MONTAGEM DE PNEU PARA VEICULO DE ARO 13 A 15 (deslocamento incluido). 29,85
04/10/2023 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6952/2023, 14246 - MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA 0,60
10/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 571 29,25
TOTAL 29,85 29,85 29,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 04/10/2023 0,60 Lançada
TOTAL   0,60