Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JCBASSO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6989 |
Data de lançamento: |
29/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
HABITACAO MINAS E ENERGIA |
| Unidade: |
SEC.DA HABITACAO MINAS E ENERGIA |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA CASAS POPULARES - SECRETARIA DE HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
11 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
AREIA MÉDIA. |
151,90 |
759,50 |
| 11.00 |
CIMENTO 50 KG |
39,95 |
439,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2023 |
AREIA MÉDIA. CIMENTO 50 KG |
1.198,95 |
|
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| 29/09/2023 |
AREIA MÉDIA.
CIMENTO 50 KG
|
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1.198,95 |
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| 04/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6989/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.198,95 |
| TOTAL |
1.198,95 |
1.198,95 |
1.198,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.