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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7369 Data de lançamento: 17/10/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 38 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MONTAGEM DE PNEU PARA VEICULO DE ARO 13 A 15 (deslocamento incluido). 9,95 9,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2023 MONTAGEM DE PNEU PARA VEICULO DE ARO 13 A 15 (deslocamento incluido). 9,95
17/10/2023 MONTAGEM DE PNEU PARA VEICULO DE ARO 13 A 15 (deslocamento incluido). 9,95
17/10/2023 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 7369/2023, MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA 0,20
20/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7369/2023 MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA - 14246 9,75
TOTAL 9,95 9,95 9,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 17/10/2023 0,20 Lançada
TOTAL   0,20