Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: folha novembroPM2023 |
6.139,51 |
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| 28/11/2023 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMP 11/2023 |
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6.139,51 |
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| 28/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ENGENHARIA |
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21,46 |
| 28/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONF. AUTORIZ. DE IPTU, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ENGENHARIA |
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196,30 |
| 28/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ENGENHARIA |
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601,67 |
| 28/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICOOB, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ENGENHARIA |
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654,78 |
| 28/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ENGENHARIA |
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876,95 |
| 28/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ENGENHARIA |
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1.192,20 |
| 30/11/2023 |
Pagamento de Empenho 8350/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.596,15 |
| TOTAL |
6.139,51 |
6.139,51 |
6.139,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |