Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: BALDUINO ANTONIO BRUSKI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8568 |
Data de lançamento: |
30/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
11 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 96.00 |
CASCOTE DE PEDRA FERRO. - CASCOTE DE PEDRA FERRO. |
84,30 |
8.092,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2023 |
CASCOTE DE PEDRA FERRO. - CASCOTE DE PEDRA FERRO. |
8.092,80 |
|
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| 30/11/2023 |
CASCOTE DE PEDRA FERRO. - CASCOTE DE PEDRA FERRO.
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8.092,80 |
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| 06/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: danfe nº 050.342.510
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8.092,80 |
| TOTAL |
8.092,80 |
8.092,80 |
8.092,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.