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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 01:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8703 Data de lançamento: 06/12/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 38 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 MONTAGEM DE PNEU PARA VEICULO DE ARO 13 A 15 (deslocamento incluido). - MONTAGEM DE PNEU PARA VEICULO DE ARO 13 A 15 (deslocamento incluido). 9,95 39,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/12/2023 MONTAGEM DE PNEU PARA VEICULO DE ARO 13 A 15 (deslocamento incluido). - MONTAGEM DE PNEU PARA VEICULO DE ARO 13 A 15 (deslocamento incluido). 39,80
07/12/2023 MONTAGEM DE PNEU PARA VEICULO DE ARO 13 A 15 (deslocamento incluido). - MONTAGEM DE PNEU PARA VEICULO DE ARO 13 A 15 (deslocamento incluido). 39,80
07/12/2023 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8703/2023, 14246 - MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA 0,80
12/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8703/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 39,00
TOTAL 39,80 39,80 39,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 07/12/2023 0,80 Lançada
TOTAL   0,80